对子公司进行内部审计制度

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发表于 2020-11-7 10:59:33 显示全部楼层 |阅读模式
1章  总则
1条  为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司《内部审计制度》,特制定本制度。
2条  对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司《内部审计制度》执行。
3条  本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司和控股子公司的内部审计工作。
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