采购管理办法

[复制链接]
发表于 2020-6-1 15:04:07 显示全部楼层 |阅读模式

    X X公司采购管理办法
  1.目的:使采购管理有所依循。
  2.范围:公司国内采购物品部分。
  3.内容:
    3.1采购物料由PMC部物料控制员根据生产计划排好物料计划,并计算出当月应采购的数量。
    3.2经PMC部经理批准后,按物料计划填写请购单,交采购部办理物料订购事宜。
    3.3采购部接到请购单后根据品名规格查寻以前搜集到的厂商资料,从中找出3~5家厂商。
    3.4找出厂商后,根据零件规格表通知供应商按照图制作样品,并请其报价。   
    3.5样品经工程部工程师认可后,采购人员就合格供应商进行比价、议价,并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综合评估,挑选最优秀者,对于采购量大者,可分开2~3个供应商进行采购。   
    3.6决定供应商后,采购部门应同供应商签订采购合约。
    3.7签订好采购合约后,采购部门可发出正式订购单订购。   
    3.8订购单经采购员填制后送主管、经理签字后,交送货人员呈至供应商业务部门(紧急单传真至供应商)。
    3.9供应商收到订购单后,应计算出较为准确的交期,回复送货计划给采购人员。
    3.10采购人员与供应商和物料控制人员进行交期协调,最后将协调好的交期填入物料进度控制表。
    3.11采购人员根据物料进度控制表对物料交期进行控制跟催。   
    3.12进货物料均须进行检验,检验抽样计划及品质允收水准按规范进行。   
    3.13进货发现不良品,采购部门根据IQC部门呈交的进料检验报告传真至供应商,办理退货事宜。
    3.14生产线发现的不良品于该厂商下次交来同类物料经品管检验后,进行不良品交换。


本文地址:http://www.isorenzheng.org/thread-7285-1-1.html
http://www.isorenzheng.org   iso认证
回复

使用道具 举报

iso认证办理网

 找回密码
 立即注册

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|iso认证办理网 ( 桂ICP备16008934号 )|Sitemap

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

GMT+8, 2025-7-2 15:41 , Processed in 0.272308 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表